El comprobante de recepción de pago electrónico te permite registrar el pago y/o abono que realizan los clientes sobre cada una de las facturas de venta electrónicas que están pendientes por pagar mediante el método de pago PPD (Pago en parciales y diferido).
Para elaborarlo lo puedes hacer por medio de las siguientes rutas:
1. En la página principal das clic en el botón + Crear – Clientes – Recepción de pagos.
2. Ingresas al módulo Ventas y en la pestaña Documentos de venta seleccionas el botón Nuevo documento de venta
– Recepción de pago.
Al ingresar por cualquiera de las rutas, te mostrará la siguiente vista:
Donde es necesario completar los siguientes campos:
- Serie: Seleccionas el tipo de documento que configuraste previamente para generar la recepción de pago.
- Folio: El sistema asigna el número del documento, si en la configuración de la recepción de pago fue definido el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborarla que digites el número con el cual la vas a registrar.
- Clientes/ Otros: Ejecutas la búsqueda o creación del tercero al cual se le va a generar la recepción de pago electrónica.
- Fecha de pago: Seleccionas la fecha en la cual se registra el documento.
- Realizar un abono o devolución de saldo a favor.
- Método de pago: Te permite definir la opción PPD – Pago en parcialidades o diferido, el cual usas cuando la factura fue enviada electrónicamente al SAT y está timbrada.
- Donde deposita el dinero: Eliges la condición de pago en la cual ingresara el dinero de la transacción, tomando en cuenta las 21 formas de la lista autorizada por el SAT.
- Forma de pago CFDI: Seleccionas el método de pago con el que se va a generar el XML, tomando en cuenta la lista autorizada por el SAT.
Importante: Tanto en el campo, donde deposita el dinero y forma de pago CFDI se visualiza el mismo listado indicada por el SAT; en ambos campos debes asignar el mismo.
- Valor recibido: Capturas el dinero que se está recibiendo para realizar la recepción de pago.
- + Relacionar CFDI / +Ver CFDI relacionados: Con este botón relacionas los comprobantes de pago hechos previamente, si es el primer abono, el sistema no mostrará comprobantes.
Importante:
- Cuando ingresas la factura en un comprobante contable, al hacer la recepción de pago, es necesario que ingreses el UUID / Folio fiscal.
- Si las facturas de venta no están timbradas, debes hacerlo previamente para poder registrar el pago.
- Núm. parcialidad: Este campo se utiliza para identificar el número correspondiente a cada pago realizado.
- Observaciones: En este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: Podrás anexar un documento o soporte (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación por el cliente).
Por último, das clic en una de las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la pantalla:
Donde es posible:
- Guardar: El documento en el sistema, pero aún estará pendiente de envío al SAT y a tu cliente.
- Guardar y timbrar: En caso de seleccionar esta opción, se te habilita la siguiente ventana, donde confirmas que vas a enviar el comprobante al SAT y a tu cliente por correo electrónico.
Una vez das clic en el botón Guardar y timbrar te mostrará la siguiente ventana, para que confirmes los datos del contacto y correo al cual se enviará la recepción de pago.
La visualización de la recepción de pago será de la siguiente forma:
Adicional, desde la vista del documento en la parte superior se te habilitan las siguientes opciones:
- Enviar por email: Podrás reenviar el documento por correo electrónico al mismo contacto o a otros.
- Imprimir: Te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a la impresora que selecciones.
- Descargar XML: Con este botón podrás obtener el XML del documento timbrado.
- Más: Desde esta pestaña es posible:
- Editar o modificar alguno de los datos previamente registrados
- Cancelar el CFDI
- Actualizar el documento electrónico
2 comentarios en “Elaboración recepción de pago – Método pago en parcialidades o diferido”
SI YA EMITI UN COMPROBANTE PAGO, PERO ME EQUIVOQUE EN LA FORMA DE COBRO Y YA FUE TIMBRADO, SE PUEDE MODIFICAR O SERIA LA CANCELACION Y VOLVER A TIMBRAR?
Hola Alexis, buen día, como es un documento que ya fue timbrado, realiza la cancelación de la recepción de pagos.